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公司各部门工作流程

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公司各部门工作流程

一、综合部

(一)工作流程

1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫,各所属部门的一切事宜需经综合部办理,未经许可,不得擅自处理,否则后果自负。

2、公司所有的采购、供应的事宜,由供应部负责。

3、各部门、各岗位在无人的情况下,必须指定或委托他人负责。

4、任何部门的应酬事宜,必须向公司总经理申报;总经理不在时, 向副总经理申报。

5、完善及档案的存档。

(二)招聘流程

1、普通员工:部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗

2、管理级: 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗

(三)离职流程

1、普通员工:辞职报告 → 部门主管签字 →总经理或董事长签字→报综合部 → 工作交接 → 财务核算 →离职

2、管理级: 辞职报告 → 总经理或董事长签字 → 报综合部 → 工作交接 →财务核算 → 离职

(四)请假、调岗、变动工作流程

1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部:书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档

2、生产部:书面报告→班组长签字→车间主任(工段长)签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档

(五)报领、采购流程

各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账

(六)用餐接待流程

各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。

(七)付款流程

采购部采购→开付款通知单 → 申请部门主管签字 →综合部审核签字→总经理或董事长签字 → 财务部核算结账

(八)费用报销流程

报销人填写报销凭证 →部门主管签字 →总经理或董事长签字 →财务部审核签字后付款

(九)借款流程借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款

二、生产工作流程

1、生产安排:由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产

2、生产的执行情况必须采取书面形式,所有生产的变动执行由生产部负责

3、各部门在领用和采购时都要完善手续:开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库单到财务部结算

以上各项财务部门负责监督、检查、寻价,董事长或总经理不在时,由指定副总经理签字,或事后补签,但应事先电话报董事长或总经理。

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