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进(退)货管理 渠道调拨管理(批发业务-发、送货) 渠道调拨管理(批发业务-自提货流程) 渠道调拨管理(内购及零售流程) 渠道退货管理 移仓流程(总仓调展厅) 移仓流程(展厅调总仓) 说 明:
本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗位的权限分配编制,请各部门严格执行。
符号说明:
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
表示判断
表示帐务
本流程图按〈〈百盛操作手册(第一版)〉〉编制
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系统操作流程及权限分配 一、进(退)货管理 事业部 进(退)货订单 仓库 内勤执行 财务 操作说明 一、进(退)货订单: 事业部权限: 内勤:新增、录单、审核、内勤录单、审核 商品进(退)单 库存帐 增(减)执行订单 二、进(退)通知单: 事业部权限: 品牌经理:审核1、审核2仓库权限 内勤:执行通知单 三、商品进(退)单: 仓库权限 内勤:修改、保存、验收、打印 如有差异则进行修改,并通知事业部。修改完成后,保存商品进货单,点击验收 内勤执行 内勤验收 库存数量 进(退)货通知单 内勤打印单据 经理审核1 会计记帐 财务权限: 会计:记帐 四、单据传递 打印商品进(退)货单,其中一联仓库留底、一联随货返供应商、最后一联第二天一起交财务 经理审核2 采购付款 财务结算 进(退)结算单 记录结减少应算帐款 进货付款单 付帐款 财务帐款
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系统操作流程及权限分配 二、 渠道调拨管理(批发业务-发、送货) 事业部 `货款通知员审核2 仓库 财务 操作说明 一、渠道调拨订单: 事业部权限: 内勤:新增、录单、审核、执行订单 二、渠道调拨通知单: 事业部权限: 内勤:审核1 如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改,修改完后,修改方式参考操作手册,保存。并跟客户确认该单的有无问题,最后进行审核1 仓库权限: 货款通知员:审核2 渠道调拨订单 专人打印拣货单 内勤录单、审核 内勤执行 内勤执行 渠道调拨单 渠道调拨通知单 内勤打印箱单 内勤审核1 内勤发出 库存帐 减少库存数量 内勤 :专人打印拣货单、执行通知单 三、渠道调拨单: 仓库权限 内勤:修改、保存、发出、打印 根据拣货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数 内勤打印单据 销售收款 会计记帐 量。修改方式参考操作手册。修改完后,保存。 财务权限: 财务结算 会计:记帐 四、单据传递 打印商品发货单,其中一联仓库留底、一联随货返客户、白联第二天一起交财务 销货结算单 记录应减少应付帐款 收帐款 销售收款单 财务帐款 本流程图按〈〈百盛操作手册(第一版)〉〉编制
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系统操作流程及权限分配 三、 渠道调拨管理(批发业务-自提货流程) 事业部 仓库 货款通知员审核2 财务 渠道调拨订单 内勤录单、审核 专人打印拣货单 根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后,保存。 内勤执行 内勤执行 渠道调拨单 渠道调拨通知单 内勤审核1 内勤打印箱单 出纳收款后点发出 内勤打印单据 如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改,修改完后,修改方式参考操作手册,保存。并跟客户确认该单的有无问题,最后进行审核1 商品会计记帐 自提单随货到展厅,出纳收款后,客户凭单提货。出纳点发出,发货单交会计 结算单 本流程图按〈〈百盛操作手册(第一版)〉〉编制
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系统操作流程及权限分配
四、 渠道调拨管理(批发业务-内购及零售流程) 事业部 财务 前台打印订单 岗位操作说明 1、 事业部内勤做完审核1,通知前台财务; 2、 前台财务打印订单给客户交款,盖收讫盖的订单返还客户两联,并自留一联 3、 出纳收款后。点审核2、执行生成调拨单、点发出 4、 客户凭盖有收讫盖订单到品牌部取货 5、 品牌部内勤发货给客户后自留一联,并在客户自有联上注明“货已发” 未写做收款单的相关操作 渠道调拨订单 内勤录单、审核 出纳收款后审核2 渠道调拨单 内勤执行 点发出 渠道调拨通知单 商品会计记帐 内勤审核1 结算单 内勤凭盖有收讫订单发货给客户
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系统操作流程及权限分配
五、渠道退货管理 事业部 仓库 内勤执行 财务 渠道退货申请单 内勤录单、审核 渠道通货单 核对实物明细和单据的明细,如有差异则进行修改,并通知事业部。修改完成后,保存 内勤执行 内勤发出 1. 未注明仓库收货点出明细并传给事业部的流程 2. 未注明客户退货到展厅,展厅收货到展厅仓库的流程 3. 未注明客户退货到展厅,展厅代库房收货流程 渠道退货通知单 内勤验收 内勤审核1 内勤打印单据 内勤审核2 商品会计记帐 打印商品退货单,其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务 结算单 本流程图按〈〈百盛操作手册(第一版)〉〉编制
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系统操作流程及权限分配
六、移仓流程(总仓调展厅) 事业部 移仓申请单 专人打印栋货单 仓库 财务 内勤录单、审核 内勤执行 执行后根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量,修改完后,保存 内勤执行 商品移仓单 移仓通知单 内勤发出 内勤审核1 打印移仓单,其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务 内勤审核2 内勤打印单据 商品会计记帐 内勤验收 结算单 如果实货和单据一致,直接点验收即可。如有差异,则点击入库 未注明事业部收货的操作
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内勤执行 系统操作流程及权限分配
七、移仓流程(展厅调总仓) 事业部 移仓申请单 内勤执行 仓库 财务 内勤录单、审核 商品移仓单 仓库退货组进行清点,并将清点后的明细交给仓库内勤组,仓库内勤组执行 内勤执行 内勤发出 移仓通知单 内勤验收 内勤审核1 根据退货组清点的实物明细,如有差异则进行修改,并通知事业部。修改完成后,保存商品移仓单 内勤审核2 内勤打印单据 商品会计记帐 未注明内勤与发货处敬姐货品交接流程 打印移仓单,其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务 结算单 本流程图按〈〈百盛操作手册(第一版)〉〉编制
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系统操作流程及权限分配
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