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进料检验作业规范

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 檔案名稱 進料檢驗作業規範 制定部門 三廠品管課 適用區域 訊強 文件編號 制訂日期 修訂日期 修 訂 履 歷 表 CM-QW-H3-032 版次 2007/11/29 2008/03/21 總頁數 1.1 9 項次 修訂日期 核 準 何漢忠 頁次 版次 1-3 1.1 修 訂 說 明 修改4.27.2.2-7.2.4 7.4.2及7.5.2.1中的內容 審 核 李振 制 訂 廖清雲 備 註 △ 2008/03/21

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檔案名稱 進料檢驗作業規範 制定部門 三廠品管課 適用區域 訊強 文件編號 制訂日期 修訂日期 CM-QW-H3-032 版次 2007/11/29 2008/03/21 頁次 1.1 1 1. 目的:確保進廠之原物料在品質、數量、規格等符合公司制訂之品質標準,並且對供 應商品質管有所依循。 2. 範圍:凡屬訊強三廠認可之供應商及零部件均適用。 3. 依據: ISO9001:2000《品質管理體系—要求》第8.2.4條。 IECQ-QC080000<<有害物質過程管理體系>>第8.2.4條. 4. 職責: IQC:負責供應商品質管理和進料檢驗作業。 △ 4.2. 倉庫:負責原物料收料作業、入帳作業〃 5. 名詞定義: 5.1 IQC: Incoming quality control (進料品質管控) 。 5.2 GP: Green Product(綠色產品)(附件四). 5.3 環境有害物質:《環境有害物質管標準》中明文規定且限制的物質。 6. 流程圖: 附件一 7. 作業說明: 檢驗前準備: 7.1.1 IQC收到《收貨單》後,查找物對應的承認書、圖面、樣品、色板及供應商交貨 履歷表等資料,如無承認書面資料,則以電話形式通知採購、工程處理〃 7.1.2 查找對應的檢驗資料後,IQC依據供應商交貨履歷表上記錄,確認採用何種抽樣方式

進行檢驗,再實施檢驗〃 7.2 抽樣檢驗 7.2.1 本公司抽樣計劃表採用 MIL-STD-105E levelⅡ一般水準為主,有客戶指定檢驗水 準時,則依客戶指定檢驗標準實施〃進料檢驗 AQL 值均採用 cri:0 mai:0.65 Min:1.0 實施檢驗,各不良項目之不良等級依據各原物檢驗規範,如客戶有特殊要 求,依據客戶協商之 AQL 作業.

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檔案名稱 進料檢驗作業規範 制定部門 三廠品管課 適用區域 訊強 文件編號 制訂日期 修訂日期 CM-QW-H3-032 版次 2007/11/29 2008/03/21 頁次 1.1 2 △7.2.2 根據物品質的穩定性及對成品品質的影響將物分為A類和B類。A類包括: 鋁擠、銅擠、鉚鉒、散熱擋板、水排、風扇、CASE板件;B類包括:外箱隔板 彩盒、刀卡、蜂巢、絕緣片、標簽、錫膏、珍珠棉、PE(汽泡)袋、脆盤、螺絲等. △7.2.3 A類物料記錄方式:在《進料檢驗記錄表》(附件二)記錄重點尺寸,且將檢驗結 果記錄在《供應商交貨履歷表》(附件六);免檢時,不用記錄《進料檢驗記錄表》, 只需記錄《供應商交貨履歷表》 △7.2.4 B類物料記錄方式:檢驗OK時只須將檢驗結果記錄在《供應商交貨履歷表》,不 需填寫《進料檢驗記錄表》;但檢驗NG時則需填寫《進料檢驗記錄表》和《供應商

交貨履歷表》 7.3抽樣方式轉換規則:根據《進料抽樣作業規範》實施〃 7.4 檢驗工作要點 7.4.1 特急件物料與急件物料依(7.5)急件物料處理管制執行。一般普通物料則需在 1 個工

作日內驗完. △7.4.2 IQC 進料檢驗人員每日須把每批物料之檢驗結果及GP測試結果記錄於《供應 商交貨履歷表》,要求對產品進GP測試送測作業,參考《RP GP 原材料進料 XRF 測試規範》以作供應商評鑑和統計分析之依據,參考《供應商管理規範》, 並保存相關品質記錄資料參考《記錄管制程序》 7.4.3 IQC 進料檢驗人員須於每棧(箱)貼附《合格標簽》(附件三),合格標簽以顏色作區分,

利於倉庫先進先出之控管。 7.4.4 IQC 單位內所有量儀設備需進行正常維護與送校,參考《量測儀器管制程序》。 7.5 急件物料處理管制 7.5.1 特急件物料處理管制 7.5.1.1 採購、生管填寫《特急件驗收標簽》(附件五)交於IQC簽字確認後可立即上 線,IQC不用再檢驗,上線如有發現不良,則依《不合格品作業規範》執行,IPQC

知會IQC人員上線確認,並填寫《供應商交貨履歷表》(附件六)

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檔案名稱 進料檢驗作業規範 制定部門 三廠品管課 適用區域 訊強 7.5.2 一般急件物料處理管制 文件編號 制訂日期 修訂日期 CM-QW-H3-032 版次 2007/11/29 2008/03/21 頁次 1.1 3 △7.5.2.1 收料人員收到急件物料時,需知會 IQC 進料檢驗人員,急件: IQC 進料檢驗 人員需即於 4 小時內驗畢,普通件應在 1 個工作日內完成檢驗工作。 7.5.2.2 不合格時即刻知會部門主管及生管,並由品管申請召開緊急停線/MRB 會議參 考《緊急停線/MRB 作業規範》。 8.相關文件: 8.1 《零組件承認作業規範》 8.2 《進料抽樣作業規範》 8.3 《SQE 作業規範》 8.4 《不合格品作業規範》 8.5 《供應商管理規範》 8.6 《記錄管制程序》 8.7 《量測儀器管制程序》 9 記錄管理 項次 附件二 附件三 附件四 附件五 表單名稱 進料檢驗記錄表 合格標籤 GP標籤 特急件驗收標籤 表單編號 所屬文件 保管部門 保管期限 三年 三年 三年 三年 三年 CM-QW-H3-032-R01 進料檢驗作業規範 三廠品保課 無 無 無 進料檢驗作業規範 三廠品保課 進料檢驗作業規範 三廠品保課 進料檢驗作業規範 三廠品保課 附件六 供應商交貨履歷表 CM-QW-H3-032-R02 進料檢驗作業規範 三廠品保課 ------ ------

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SCAR 可靠性測試需求單 參閱﹛犞正與預防措施作業規範﹜ 參閱<<量測議器管制程序>> 檔案名稱 進料檢驗作業規範 制定部門 三廠品管課 適用區域 訊強 附件一:流程圖 流 程 圖 責任單位 廠商 收料員 生管 採購 收料員 檢驗員 檢驗員 檢驗員 生管課 檢驗員 倉儲 採購 生管 相關表單 1.收貨單 1.合格供應商名冊 1.急件單 1.進料檢驗記錄表 2.SCAR 1.承認書 2.樣品 3.圖面 4.檢驗規範 5.零組件承認工作規範 1.圖面與檢驗規範 2.樣品 3.承認書 4.供應商交貨履歷表 5.進料檢驗記錄表 1.急件單 2.進料檢驗記錄表 1.緊急停線/MRB會議記錄 文件編號 制訂日期 修訂日期 CM-QW-H3-032 版次 2007/11/29 2008/03/21 頁次 1.0 4 管制文件,嚴禁翻印 Control document,Can’t be copy

附件二:進料檢驗記錄表 頁次:5

進料檢驗記錄表

區域:______

供應商 收貨單號 項次 單位 Sample 上限 NO 產品料號 抽檢數量 送驗數量 抽檢方式 ML-STD-105EⅡ □正常 □加載 □減量 採購單號 檢驗日期 外觀 尺寸 檢驗項目 內容 Cri: Maj: Min: Acc: Acc: Acc: 標準值 下限 Rej: Rej: Rej: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 電氣功能(材質) 包裝 備註 檢驗結果 □允收 □拒收 □MRB______ 主管 檢驗員 附:1.此份報表需記錄最先抽取的5PCS和最後抽取的5PCS樣本的數據。 2.如果抽取樣本中有超出圖面要求的數據則優先記錄於此表中。

CM-QW-H3-032-R01 V1.0

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附件三:進料檢驗記錄表 頁次:6

黃色:丁 ;水藍色:二月;亮綠色:三月; 粉紅色:四月;深藍色:五月;深紫色:六月; 淺金色:七月;淺綠色:八月;橙色:九月;

淺藍色:十月;淺紫色:十一月;藍色:十二月。

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附件四:GP標籤 頁次:7

GP標籤樣式:

為綠底黑字—綠底顏色為:PANTONE:356C

文字為Arial Black 16#

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附件五:特急件驗收標籤 頁次:8

訊強電子(惠州)有限公司

特急件驗收標籤

特 急 件

來料時間__________ 料 號__________

數 量__________PCS 收料員__________

生 管__________ 品 管__________

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附件五:供應商交貨履曆表 頁次:9

供應商交貨履歷表

供應商: 產品名稱: 產品料號: MIL-STD-105E 檢驗交貨交貨收貨檢驗抽驗方式 日期 數量 單號 日期 數量 Cri Maj Min MRB檢驗允收 批退 MRB Pb 單號 員 判定結果 GP產品實測測試結果 (ppm) Cd Hg Cr 6+ 批次 PBB PBDE 備註 不合格數

CM-QW-H3-032-R02 V1.0

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