制订日期生效日期制订部门
-11-10 -11-20 品管部
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成品检验程序
版编
1.目的
及时发现品质问题防止批量性不良产生并为品质改善提供依据。2.范围
适用于对本公司所有产品生产过程的检验。3.定义不适用。4.作业内容
序号
作业流程
成品检验、
规划
责任部门依据文件或说明
应根据《品质计划》设置具体检验种类和环节。
使用表单
1 品管部
2
通知
制造部
完成品经生产单位检验后通知品管部检验。3.1按《抽样检验规范》和(或)《成品检验标
3
NG
检验
OK
品管部
准》抽取样品。
3.2按《成品检验标准》规定的项目检验并判
定。
《成品检验报告》
4
标识
品管部
按《产品标识和追溯管理程序》标识产品。
5
不合格品处理
品管部制造部
按《不合格品管理程序》处理不合格品。
《成品检验报告》《成品检验报告》
6
NG
重检
OK
品管部
不合格品须重检
7
合格品入库
制造部
合格品由制造部入库,参见《仓储管理程序》。
修订记录
原版次
修订日期修订内容核准审核制订
即原“P-08”全面修订发行
xxxxx有限公司
制订日期生效日期制订部门序号
-11-10 -11-20 品管部
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成品检验程序
责任部门
依据文件或说明
版编
作业流程使用表单
NG
8
出货检验
品管部
品管部接业务部通知后按《出货稽查规范》要求进行出货检验。
《出货稽查
表》
OK
9
出货
仓储科
出货检验合格后方可出货。
10.1对安全有影响的认证产品须定期进行确
认检验,参见《品质计划》。
10
确认检验
品管部
10.2确认检验可委托试验室试验。
10.3确认检验不合格时由品管部与工程部、研
发部等部门商讨解决。
《周报统计分析》
11
统计汇总
品管部
品管部须每周统计成品检验品质状况。
(附件见P0804)
12
记录管理
品管部
成品检验相关记录按《记录管理程序》管理。
修订记录
原版次
修订日期修订内容核准审核制订
即原“P-08”全面修订发行
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